本ページはプロモーションが含まれています

【2025年】内部監査を理解するためのおすすめ本ランキング

内部監査」のおすすめ本ランキングを紹介します。

内部監査は企業活動の「見えない安心」を支える重要な機能です。 不正の予防やリスク管理、業務改善の推進まで、 多岐にわたる役割を担っていますが、その全貌を理解するには体系的な学びが必要です。

これから内部監査を学ぼうとする方や、 実務に役立てたい方に、わかりやすい良書は強い味方になります。 本記事では、内部監査を理解するためのおすすめの書籍を紹介します。 学びの第一歩を踏み出すためのヒントが、きっと見つかるはずです。

目次
目次を全部見る

1位: グローバル内部監査基準™-2024年版-

9784907332402
グローバル内部監査基準™-2024年版-
発売日: 2025-03-31
内部監査人協会(著)
- (2025/05/21 時点の書籍価格)

内部監査の専門性と信頼性を世界水準で確保するための実践的な基準書です。 内部監査人協会(IIA)が策定したこの基準は、 国際的な枠組みである「専門職的実施の国際フレームワーク(IPPF)」の中核を成し、 内部監査の品質評価や向上の指針として機能します。

中心となるのは、有効な監査を実現するための15の原則で、 それぞれに具体的な要求事項や実施上の留意点、 適合性を示す証拠例が付されています。 倫理や気質、ガバナンス、監査部門の運営管理、 業務の実施方法まで幅広く網羅されており、 公共セクターでの適用についても解説が加えられています。

詳細情報

タイトル グローバル内部監査基準™-2024年版-
著者 内部監査人協会(著)
出版社 一般社団法人日本内部監査協会
発売日 2025-03-31
商品コード 9784907332402
ページ数 242ページ
販売ページ

2位: わかる!使える!うまくいく! 内部監査 現場の教科書

9784502513114
わかる!使える!うまくいく! 内部監査 現場の教科書
発売日: 2024-08-29
浦田 信之(著)
2,860円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

内部監査部門に初めて配属された人が「何から始めればいいのか」と迷う段階から、 実践的な監査手法、高度な監査技術に至るまでを、 順を追って丁寧に解説しています。

監査の基本的な流れから報告書作成のポイント、 部門間のコミュニケーション、そしてJ-SOX対応やリスクマネジメント、 ESGといった最新トピックまで幅広く網羅。 監査の現場でよく指摘される領域の“狙いどころ”を 具体的に示している点が実用的です。 初心者だけでなく日々の業務で知識をアップデートしたい監査担当者にも役立つ一冊です。

口コミ


プラスのレビュー

・内部監査に関わる仕事で非常に役立ち、日常業務でも参照しています。

・初心者でもわかりやすく、要点を押さえて解説してくれるので助かります。

・公認会計士として実務の現場を学べる良書であり、非常に実践的です。

・監査の流れや報告書作成方法が詳細で、初心者でも理解しやすい内容です。

・内部監査の全体像や実務が明確に解説されており、実務者目線で書かれています。

・難しい用語も平易に説明され、スムーズに内容が頭に入ってきます。

・内部監査に初めて携わる人にとって、この一冊で十分な知識が得られます。

マイナスのレビュー

・内部監査に関しては基礎的な内容で、会計監査の知識がある人には物足りない。

・実務経験者にとっては、もう少し深い内容を期待していた。

詳細情報

タイトル わかる!使える!うまくいく! 内部監査 現場の教科書
著者 浦田 信之(著)
出版社 中央経済グループパブリッシング
発売日 2024-08-29
商品コード 9784502513114
ページ数 216ページ
サイズA5判
高さ22cm
販売ページ

本の目次

第1章 内部監査部門に配属されたら
第2章 内部監査の一巡の流れ
第3章 現場で監査を実施する
第4章 内部監査報告書を作成する
第5章 指摘事項が出やすい領域の基礎知識
第6章 部門外とのコミュニケーション
第7章 注目を集める内部監査
第8章 2Aの理論と公認内部監査人の資格
第9章 より高度な内部監査
第10章 内部監査部門の発展のために

3位: 新シラバス対応 Q&A公認内部監査人(CIA)資格認定プログラム: 資格取得を考えたら最初に読む本

9784419072575
新シラバス対応 Q&A公認内部監査人(CIA)資格認定プログラム: 資格取得を考えたら最初に読む本
発売日: 2025-05-01
一般社団法人 日本内部監査協会(監修), 堺 咲子(著)
2,090円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

2025年7月から開始される日本語試験に対応した内容です。 CIA試験のシラバスや試験科目、学習方法をわかりやすく解説し、 実際の試験に出題されるトピックに加え、 関連するグローバル内部監査基準や参考文献も紹介されています。

練習問題が豊富に掲載されており、試験に向けた実践的な準備が可能です。 CIA資格は、世界水準の内部監査知識を証明するもので、 グローバルなキャリアを築くためにも非常に有益です。

詳細情報

タイトル 新シラバス対応 Q&A公認内部監査人(CIA)資格認定プログラム: 資格取得を考えたら最初に読む本
著者 一般社団法人 日本内部監査協会(監修), 堺 咲子(著)
出版社 税務経理協会
発売日 2025-05-01
商品コード 9784419072575
ページ数 180ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

第1部 公認内部監査人(CIA)資格認定プログラムの概要
第1章 内部監査
第2章 公認内部監査人(CIA)資格認定プログラム

第2部 公認内部監査人(CIA)資格認定試験の詳細
第1章 パート1「内部監査の基本」
第2章 パート2「個々の内部監査業務」
第3章 パート3「内部監査部門」

第3部 練習問題

付 録 参考文献リスト

4位: 公認内部監査人資格認定試験対応 内部監査基本テキスト〈第4版〉

9784502350412
公認内部監査人資格認定試験対応 内部監査基本テキスト〈第4版〉
発売日: 2020-09-26
水島 正(著), 衞藤秀三郎(著)
- (2025/05/21 時点の書籍価格)

CIA(公認内部監査人)資格試験を目指す受験者向けに書かれたテキストです。 試験のシラバス改訂に完全対応しており、 試験合格に向けた実践的な学習をサポートします。

内容は内部監査の基礎から実務、 会計やビジネス・マネジメントスキルまで幅広くカバー。 各章には練成問題が掲載されており、 解答と復習を繰り返すことで確実に知識を定着させ、合格レベルに到達できるよう設計されています。

内部監査の基礎知識や業務計画、実施の方法に関する具体的な解説が充実しており、 受験準備だけでなく実務にも役立つ内容が

詰まっています。

口コミ


プラスのレビュー

・CIA資格取得に向けて、テキストと問題集として非常に役立っています。

・Abitusとの違いもあり、新しい学びが得られる内容です。

・独学で試験を受ける際に、GREIMと併用して大いに助かりました。

・テキスト部分と問題集がしっかりとリンクしており、効率的に学習できます。

・日本語で読めるテキストの中では最も分かりやすく質が高いです。

・CIA試験に関する基本的な知識が網羅されており、試験準備に最適です。

・日本語で学べる資料として、理解しやすく、学習が進みます。

マイナスのレビュー

・問題の解説が浅く、選択肢に対する理由が不十分。

・他の資料を併用しないと試験対策として不十分に感じる。

詳細情報

タイトル 公認内部監査人資格認定試験対応 内部監査基本テキスト〈第4版〉
著者 水島 正(著), 衞藤秀三郎(著)
出版社 中央経済社
発売日 2020-09-26
商品コード 9784502350412
ページ数 868ページ
サイズA5判
高さ22cm
販売ページ

本の目次

1 内部監査に不可欠な要素(内部監査の基礎(出題比率15%)
IIA属性基準
ガバナンス、リスク・マネジメントおよびコントロール(出題比率35%) ほか)
2 内部監査の実務(内部監査部門の管理(CAEの機能)(出題比率20%)
内部監査業務の計画の策定(出題比率20%)
内部監査業務の実施(出題比率40%) ほか)
3 会計、情報技術およびビジネス・マネジメント・スキル(財務会計;ファイナンス(財務管理)
管理会計 ほか)
資料「内部監査の専門職的実施の国際基準」

5位: 内部監査の理論と実践

9784419069971
内部監査の理論と実践
発売日: 2024-06-18
蟹江 章(著), 武田 和夫(著), 池田 晋(著)
2,530円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

蟹江章氏、武田和夫氏、池田晋氏による『内部監査の理論と実践』は、 企業を取り巻く環境や内部監査の役割・期待の変化を踏まえ、 基礎理論から実践的な手法、今後求められる機能までを体系的に解説した一冊です。

内部監査の基本概念や基準、プロセスに加え、 業務監査やJ-SOX評価、法定監査との違いなど、 実務に役立つ内容を紹介しています。

口コミ


プラスのレビュー

・内部監査の基本と実践手法がうまくまとめられていて有用。

マイナスのレビュー

詳細情報

タイトル 内部監査の理論と実践
著者 蟹江 章(著), 武田 和夫(著), 池田 晋(著)
出版社 税務経理協会
発売日 2024-06-18
商品コード 9784419069971
ページ数 164ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

第1章 内部監査の基礎概念
第2章 内部監査の基準
第3章 内部監査のプロセス
第4章 業務監査
第5章 財務報告に係る内部統制の評価(J‐SOX評価)
第6章 内部監査と法定監査
第7章 内部監査の展開

6位: 図解 一番はじめに読む内部監査の本 (第2版)

9784492092880
図解 一番はじめに読む内部監査の本 (第2版)
発売日: 2010-07-09
野坂 晃史(著), 仁木 一彦(著), 三好 直樹(著), 久保 惠一(監修)
1,980円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

内部監査部門に配属された初心者に向けて書かれた、 わかりやすい入門書です。 内部監査の目的から計画、実施方法に至るまで、基本的な概念をしっかりと学べる内容です。

監査手法やリスクアプローチ、情報システムなど、 初心者にとって重要なテーマを優先的に説明し、 業務に必要な知識を網羅。 CSR監査やコンプライアンス監査、日本版SOXなど、 関連分野にも触れたコラムも充実しており、 実務に即した知識を深めることができます。 内部監査を初めて学ぶ方におすすめの一冊です。

口コミ


プラスのレビュー

・初めて内部監査の仕事に携わる人にとって、非常に適した本です。

・監査の基本的な内容を網羅しており、要点を押さえるのに最適です。

・内部監査の基礎を学ぶには、重すぎず、読みやすくて良い本です。

マイナスのレビュー

・内容に関して一部難解な部分があり、構成に改善の余地がある。

詳細情報

タイトル 図解 一番はじめに読む内部監査の本 (第2版)
著者 野坂 晃史(著), 仁木 一彦(著), 三好 直樹(著), 久保 惠一(監修)
出版社 東洋経済新報社
発売日 2010-07-09
商品コード 9784492092880
ページ数 222ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

第1章 内部監査とは何か
第2章 内部監査の基礎概念を理解する
第3章 内部監査の体制
第4章 内部監査の実務
第5章 ワンランク上の内部監査
第6章 さまざまな内部監査

7位: ISO/IEC 27001情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)内部監査の実務と応用【第2版】

9784817197856
ISO/IEC 27001情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)内部監査の実務と応用【第2版】
発売日: 2024-08-30
羽田 卓郎(著), 魚脇 雅晴(著), 羽田 卓郎(編集)
3,850円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

改正されたISO/IEC 27001:2022に対応した内部監査の書籍です。 第1版の好評を受けて改訂された本書では、 情報セキュリティマネジメントシステムの内部監査をどのように進めるべきか、 実務的な視点から詳しく解説されています。

ISMSの要求事項や管理策に基づき、効果的な監査の実施方法を具体例を交えて説明し、 企業が直面する課題に対する監査体制や手法、 実態に即した事例も紹介されています。

内部監査を実施する担当者が必要な知識を身につけ、 より有効な監査を行うための具体的なアプローチを学べる一冊です。

詳細情報

タイトル ISO/IEC 27001情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)内部監査の実務と応用【第2版】
著者 羽田 卓郎(著), 魚脇 雅晴(著), 羽田 卓郎(編集)
出版社 日科技連出版社
発売日 2024-08-30
商品コード 9784817197856
ページ数 248ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

第1章 ISMSの内部監査とは
第2章 情報セキュリティ内部監査の考慮点
第3章 情報セキュリティ内部監査の実務
第4章 組織の内部監査の課題を解決するための監査の体制と手法及び技術
第5章 企業における情報セキュリティ内部監査の実態と監査事例
第6章 内部監査チェックリスト

8位: リアルケースで身につける 不正を見抜く監査力

9784296117581
リアルケースで身につける 不正を見抜く監査力
発売日: 2023-06-15
浜田康(著)
3,850円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

粉飾決算や不正会計を見抜く実践力を養うケーススタディ集です。 建設会社の数値矛盾から海外子会社の会計操作まで、 11の架空事例を通じ監査人が直面する「取引の不自然な点」を推理するプロセスを再現。

監査人が誤りそうな場面を再現した構成で、 単なる正解探しではなく「取引全体の閲覧→気になる点の深堀り」 という実務的な思考法を指南。 監査人が経営者との対峙で抱くジレンマや、 業界知識を踏まえた「勘の働かせ方」を具体例で解説しています。

監査報告書作成の壁にぶつかる担当者から、 実務経験の少ない新人まで、現場で活きる判断力を養成します。

口コミ


プラスのレビュー

・不正発見の嗅覚を身につけるのに最適な書籍です。

・監査をしているスタッフとして、ケーススタディが非常に参考になりました。

・監査業務を受ける企業にも読んでほしい内容で、効率的な監査が学べます。

マイナスのレビュー

詳細情報

タイトル リアルケースで身につける 不正を見抜く監査力
著者 浜田康(著)
出版社 日経BP 日本経済新聞出版
発売日 2023-06-15
商品コード 9784296117581
ページ数 384ページ
サイズA5判
高さ22cm
販売ページ

本の目次

1 数字は語る―老舗建設会社アネモネ社のケース
2 見えないものを「みる」―中堅システム開発会社ゼラニウム社のケース
3 預かり売上―精密部品メーカー ローズマリー社のケース
4 海外子会社の粉飾―情報通信・事務機器製造・販売会社ミモザ社のケース
5 のれんの減損―精密機器等の製造・販売会社マグノリア社のケース
6 監査上の重要性―精密機器等の製造・販売カトレア社のケース
7 架空のシステム開発―SIサービスを軸とするIT系ポピー社のケース
8 架空売上と残高確認手続―新興企業ライラック社のケース
9 経営者にだまされる―中堅IT企業アイリス社のケース
10 同調圧力―通信・精密関連の老舗ルピナス社のケース
11 監査制度の軽視―伸び悩む設備関連メーカー サルビア社のケース

9位: 内部監査実務ハンドブック(第3版)

9784502411618
内部監査実務ハンドブック(第3版)
発売日: 2022-03-31
有限責任監査法人トーマツ(編集)
5,390円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

内部監査の実務担当者向けに、 監査体制の構築から計画・実施・報告までを体系的かつ網羅的に解説しています。

最新のコーポレートガバナンス・コードや国際基準に対応し、 デジタル技術の活用を大幅に加筆した「内部監査のデジタルトランスフォーメーション(DX)」や、 サイバーセキュリティ・個人情報保護監査、 ロイヤルティ・外部委託先監査など、 現代の内部監査に求められる新たなテーマも充実しています。

詳細情報

タイトル 内部監査実務ハンドブック(第3版)
著者 有限責任監査法人トーマツ(編集)
出版社 中央経済社
発売日 2022-03-31
商品コード 9784502411618
ページ数 496ページ
サイズA5判
高さ22cm
販売ページ

本の目次

概論 内部監査ポータルガイダンス
 内部監査とは
 6W2Hから見た内部監査
 内部監査と他の諸監査との異同 ほか

第1部 内部監査モデル
 内部監査体制
 監査計画
 内部監査の実施 ほか

第2部 内部監査トピックス
 コントロール・セルフアセスメント CSA
  不正監査
  海外拠点の監査 ほか


10位: はじめての内部監査: 監査の基礎知識から実務での応用まで

9784817196927
はじめての内部監査: 監査の基礎知識から実務での応用まで
発売日: 2020-02-21
島田 裕次(著)
2,860円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

内部監査部門に新たに配属された方が直面する独立性や客観性、 リスクアプローチといった基礎用語から、実践的な監査手続までを解説した入門書です。

監査の基本的な役割や組織への貢献、監査人の心構え、 リスク評価に基づく監査計画の立て方、監査チェックリストの具体例など、 実務で役立つ内容が豊富に盛り込まれています。

AIやIoT、RPAなどICTの進展を踏まえた最新の監査トピックも取り上げており、 内部監査の現場で即戦力となる知識を身につけることができます。

口コミ


プラスのレビュー

・内部監査の入門書として非常にわかりやすい。

・コンパクトでありながらも、中身は充実していて良かった。

・最新のICT関連の情報が盛り込まれており、時代に合った内容だった。

マイナスのレビュー

・内部監査の実務に関する詳細な指示がなく、参考書としては物足りなかった。

詳細情報

タイトル はじめての内部監査: 監査の基礎知識から実務での応用まで
著者 島田 裕次(著)
出版社 日科技連出版社
発売日 2020-02-21
商品コード 9784817196927
ページ数 184ページ
サイズA5判
高さ22cm
販売ページ

本の目次

内部監査の目的
内部監査の特徴と基準
内部監査の進め方
リスクアプローチ
監査技法
内部監査の種類
業務別の監査ポイント
監査の着眼点と上手な指摘・改善提案
J‐SOX・各種マネジメントシステムとの違い
内部監査の2つの活動と品質評価
ICTの進展と内部監査
付加価値の高い内部監査

11位: 保険代理店の内部監査事例

9784322143447
保険代理店の内部監査事例
発売日: 2023-06-20
吉田 桂公(著)
1,760円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

金融庁検査官や弁護士としての豊富な経験を活かし、 保険代理店におけるコンプライアンスの本質的課題に迫る一冊です。

「顧客本位」の保険募集業務を実現するための具体的な課題事例や参考事例を幅広く紹介し、 経営管理や法令遵守、顧客情報管理、外部委託管理など、 多岐にわたる監査ポイントを網羅しています。 当局検査対応だけでなく、 日々の業務をより円滑かつ適正に進めるための実践的知識が詰まっています。

詳細情報

タイトル 保険代理店の内部監査事例
著者 吉田 桂公(著)
出版社 金融財政事情研究会
発売日 2023-06-20
商品コード 9784322143447
ページ数 188ページ
サイズ46判
高さ19cm
販売ページ

本の目次

1 「コンプライアンス」とは何か
2 経営管理(ガバナンス)態勢
3 法令等遵守態勢
4 保険募集管理態勢
5 顧客サポート等管理態勢
6 顧客情報管理態勢
7 外部委託管理態勢

12位: 現代の実践的内部監査(七訂版)

9784495188276
現代の実践的内部監査(七訂版)
発売日: 2021-03-18
川村 眞一(著), 一般社団法人日本内部監査協会(編集)
3,960円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

企業統治の最新動向を踏まえて全面的に見直された、 内部監査の本質と実務を掘り下げる一冊です。

経営に貢献する内部監査のあり方を中心に、 内部統制や三様監査の考え方、具体的な監査手続き、 さらに監査の実効性をどう確保するかまで解説しています。

文章は専門的で読み応えがありますが、 内部監査に必要なマインドセットから実践方法まで網羅されており、 経営者や監査役、そして内部監査人にとって実務の指針となる内容です。

詳細情報

タイトル 現代の実践的内部監査(七訂版)
著者 川村 眞一(著), 一般社団法人日本内部監査協会(編集)
出版社 同文舘出版
発売日 2021-03-18
商品コード 9784495188276
ページ数 426ページ
サイズA5判
高さ22cm
販売ページ

本の目次

第1章 会社の経営環境と健全経営のキー・ワード
第2章 内部統制と報告制度の歴史
第3章 法定監査と内部監査の歴史
第4章 三様監査
第5章 経営に貢献する現代の実践的内部監査
第6章 現代の実践的内部監査の手続
第7章 内部監査の適正と実効の確保

13位: 図解 ISO 9001/IATF 16949 プロセスアプローチ内部監査の実践: パフォーマンス改善・適...

9784817196330
図解 ISO 9001/IATF 16949 プロセスアプローチ内部監査の実践: パフォーマンス改善・適合性の監査から有効性の監査へ
発売日: 2017-10-25
岩波 好夫(著)
2,750円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

ISO 9001と自動車産業向けIATF 16949の両規格に対応し、 プロセスアプローチ型の内部監査をどのように実施すべきかを具体的に解説しています。

タートル図を活用した監査手法や、実際の業務フローに即した監査のポイント、 効果的な指摘方法と是正処置の事例など、現場ですぐに役立つ内容が満載です。

監査員の力量向上や、パフォーマンス改善・有効性評価を重視した監査の進め方を、 図解と事例でわかりやすく紹介しています。

口コミ


プラスのレビュー

・具体的に何を確認すべきかがしっかり記述されていて、とてもわかりやすい。

・プロセスアプローチに基づいた監査の対応方法が参考になりました。

・ISO9001/TS16949と比較して、変更点が少ないので、新規格が理解しやすい。

マイナスのレビュー

・誤植がいくつかあり、改善されるとさらに良いと思います。

詳細情報

タイトル 図解 ISO 9001/IATF 16949 プロセスアプローチ内部監査の実践: パフォーマンス改善・適合性の監査から有効性の監査へ
著者 岩波 好夫(著)
出版社 日科技連出版社
発売日 2017-10-25
商品コード 9784817196330
ページ数 180ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

第1章 ISO 9001/IATf 16949規格改訂とプロセスアプローチ
第2章 プロセスアプローチとタートル図
第3章 品質マネジメントシステム内部監査
第4章 プロセスアプローチ内部監査
第5章 内部監査における効果的な指摘と是正処置
第6章 内部監査員の力量と継続的向上
第7章 事例集

14位: DX時代の内部監査手法—アジャイル型監査・リモート監査・CAATs—

9784495210397
DX時代の内部監査手法—アジャイル型監査・リモート監査・CAATs—
発売日: 2022-09-30
島田 裕次(著), 荒木 理映(著), 設楽 隆(著)
- (2025/05/21 時点の書籍価格)

急速に変化するデジタル社会に対応した内部監査の最新手法を解説した一冊です。 プロジェクト進行に柔軟に対応できるアジャイル型監査や、 コロナ禍で注目されたリモート監査、 データ分析を活用するCAATs(コンピュータ支援監査技法)など、 DX時代に求められる監査技法を具体的に紹介。

従来の監査プロセスと比較しながら、 企業経営に貢献する実践的な監査のポイントや 最新の論点を体系的に学べる内容となっています。

口コミ


プラスのレビュー

・アジャイル型監査のメソドロジーやメリットについて、実務に役立つ具体的な事例が紹介されています。

・リモート監査を含む、時代に即した監査方法を詳しく解説しているので、実践的で役立ちます。

・DX時代における内部監査の新しい手法を学ぶための優れた参考書です。

マイナスのレビュー


詳細情報

タイトル DX時代の内部監査手法—アジャイル型監査・リモート監査・CAATs—
著者 島田 裕次(著), 荒木 理映(著), 設楽 隆(著)
出版社 同文舘出版
発売日 2022-09-30
商品コード 9784495210397
ページ数 204ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

第1章 デジタル社会と内部監査
第2章 付加価値を高める監査手法と監査技法
第3章 リスクアプローチと監査手法
第4章 アジャイル型監査
第5章 リモート監査
第6章 DXと内部監査技法の変化
第7章 CAATs(コンピュータ支援監査技法)
第8章 監査の高度化のために

15位: 内部監査のプロが書く 監査報告書の指摘事項と改善提案(第2版)

9784495205126
内部監査のプロが書く 監査報告書の指摘事項と改善提案(第2版)
発売日: 2019-09-26
藤井 範彰(著)
4,620円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

著者の豊富な実務経験をもとに、 監査報告書の作成や改善提案のポイントを事例形式でわかりやすく解説した書籍です。

内部監査や経営監査、不正対策、海外監査まで幅広いテーマを取り上げ、 指摘事項の伝え方や体制構築、グローバル対応、不正対応活動など、 日本企業に求められる実務を体系的に整理 。監査の現場で役立つ具体的な対応策や見直しのヒントが満載の一冊です。

口コミ


プラスのレビュー

・内部監査の実務的な理解を深めるために非常に有用で、特に監査調書のサンプルが役立ちました。

・本書の内容は実務家向けで、監査業務に従事する人には大変役立つ情報が詰まっています。

・実務に即して書かれており、特に監査報告書作成に関する部分が貴重でした。

マイナスのレビュー

・索引が更新されていないのが残念。

詳細情報

タイトル 内部監査のプロが書く 監査報告書の指摘事項と改善提案(第2版)
著者 藤井 範彰(著)
出版社 同文舘出版
発売日 2019-09-26
商品コード 9784495205126
ページ数 440ページ
サイズA5判
高さ22cm
販売ページ

本の目次

第1部 監査のプロが書く改善提案
第2部 これでわかる内部監査のアシュアランス
第3部 内部監査体制と監査計画グランドデザイン
第4部 失敗しない海外監査の進め方
第5部 企業の不正対策―制度設計と不正対応活動
第6部 内部監査の高度化と経営監査

16位: 内部監査の実践ガイド: 16講でわかる基本と業務別監査

9784817196491
内部監査の実践ガイド: 16講でわかる基本と業務別監査
発売日: 2018-06-15
島田 裕次(著), 荒木 理映(著), 池田 晋(著), 五井 孝(著), 中野 雅史(著), 西島...
4,180円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

内部監査の基本から会計・営業・購買・生産・物流・人事・ システムなど各業務ごとの監査ポイントまで、 16の講義形式で体系的に解説しています。

実務経験豊富な著者陣が、内部監査の目的や手順、基準、 品質評価といった基礎から、コンプライアンスや海外監査、不正調査に至るまで、 幅広い分野の実践的なノウハウをわかりやすくまとめており、 この一冊で内部監査の全体像と現場で役立つ具体策を学ぶことができます。

詳細情報

タイトル 内部監査の実践ガイド: 16講でわかる基本と業務別監査
著者 島田 裕次(著), 荒木 理映(著), 池田 晋(著), 五井 孝(著), 中野 雅史(著), 西島...
出版社 日科技連出版社
発売日 2018-06-15
商品コード 9784817196491
ページ数 286ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

内部監査の目的と要件
内部監査の手順
内部監査の基準
内部監査の品質評価
会計業務の監査
営業・販売業務の監査
講買業務の監査
生産業務の監査
物流業務の監査
人事・総務業務の監査
研究開発業務の監査
システム監査
外部委託業務の監査
コンプライアンス監査
海外監査
不正調査と内部監査

17位: やさしい 審査員が教える IATF 16949内部監査実践ガイド

9784542306769
やさしい 審査員が教える IATF 16949内部監査実践ガイド
発売日: 2022-03-11
大森 直敏(著)
2,200円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

自動車産業向け品質マネジメント規格IATF 16949の内部監査について、 具体的な事例と図表を用いてわかりやすく解説した書籍です。

内部監査プログラムや3種類の監査計画書、監査報告書、 不適合是正処置要求書の作成方法を丁寧に紹介し、 審査でよく見られる不適合事例や規格要求事項の意図も詳しく説明。

監査員や監査事務局の悩みに応えるQ&Aも充実しており、 実務で直面しやすい課題の解決に役立ちます。 著者の豊富な現場経験に基づいた内容で、 IATF 16949内部監査の効果を高めたい方におすすめの一冊です。

詳細情報

タイトル やさしい 審査員が教える IATF 16949内部監査実践ガイド
著者 大森 直敏(著)
出版社 日本規格協会
発売日 2022-03-11
商品コード 9784542306769
ページ数 111ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

第1章 IATF16949内部監査の特徴
第2章 IATF16949内部監査員に必須の力量要求事項
第3章 IATF16949内部監査計画
第4章 IATF16949内部監査の実施
第5章 IATF16949内部監査実施後の実務
第6章 IATF16949第三者審査で検出される内部監査プロセスの主な問題点
第7章 Q&A

18位: これだけは知っておきたい内部監査の基本(六訂版)

9784495189167
これだけは知っておきたい内部監査の基本(六訂版)
発売日: 2016-07-28
川村 眞一(著)
2,200円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

内部監査人としての心構えから業務の流れ、重要な用語まで、 内部監査の基本をやさしく解説した入門書です。

企業の健全な発展を支えるため、内部監査を「組織の健康診断」と位置づけ、 リスクの早期発見や再発防止、経営層への助言など、 実践的な役割やプロセスを紹介しています。

監査部門とリスク管理部門の役割分担や、 現代の実践的監査のポイントも押さえており、 これから内部監査に携わる方におすすめの一冊です。

口コミ


プラスのレビュー

・内部統制の重要性と企業発展との関連がよく理解できる内容です。

・内部監査業務の目的や役割を深く理解でき、実務に役立つ知識が得られました。

・内部監査の全体像を把握でき、初心者にも非常に分かりやすい内容です。

マイナスのレビュー


詳細情報

タイトル これだけは知っておきたい内部監査の基本(六訂版)
著者 川村 眞一(著)
出版社 同文舘出版
発売日 2016-07-28
商品コード 9784495189167
ページ数 224ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

第1章 内部監査の基本
第2章 監査とは
第3章 内部監査と密接に関係する4つのキー・ワード
第4章 モニタリングと内部監査の重要性
第5章 現代の実践的内部監査
第6章 実効を上げる内部監査とは
第7章 最高経営執行者等と内部監査人への提言

19位: リスク視点からの「実効性のある」内部監査の進め方(第2版)

9784495200022
リスク視点からの「実効性のある」内部監査の進め方(第2版)
発売日: 2020-09-04
五井 孝(著)
2,640円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

変化の激しい現代社会で組織がリスクに強く、 柔軟に対応できる体制を築くための実践的な内部監査手法を解説した一冊です。

リスクの識別や評価、リスク対応策の特定から、監査証拠の入手、 実効性評価、モニタリングやレビューまで、 内部監査の全工程をリスク視点で体系的に整理。

重箱の隅をつつくのではなく本質的な問題を早期に発見し、 リスクの顕在化を未然に防ぐ効率的な監査アプローチを 図表やケーススタディとともに紹介しています。

詳細情報

タイトル リスク視点からの「実効性のある」内部監査の進め方(第2版)
著者 五井 孝(著)
出版社 同文舘出版
発売日 2020-09-04
商品コード 9784495200022
ページ数 224ページ
サイズA5判
高さ22cm
販売ページ

本の目次

第1章 リスク視点からの内部監査
第2章 リスクの識別と評価
第3章 リスク対応と証拠資料の特定
第4章 リスク対応の実効性評価と監査証拠の入手
第5章 ケーススタディ
第6章 モニタリングとレビュー
第7章 リスクマネジメントの実効性をさらに高めるために

20位: わかりやすい食品安全マネジメントシステムの内部監査の手順: FSMS/FSSC 22000の効果的な運用...

9784542306899
わかりやすい食品安全マネジメントシステムの内部監査の手順: FSMS/FSSC 22000の効果的な運用のために
発売日: 2022-09-01
衣川 いずみ(著)
2,200円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

FSMSやFSSC 22000の効果的な運用に不可欠な「内部監査」の進め方を、 実践的に解説した手引書です。 著者は現役の主任審査員としての豊富な経験をもとに、 内部監査の基本から手順、実施のコツ、 さらにはよくある指摘事例とその反面教師的な活用法までを紹介。

監査計画の立て方や監査員教育の工夫など、 現場で役立つ知識が詰まっています。 2021年の食品衛生法改正によりHACCP制度化が義務化された今、 これからFSMS認証を目指す企業だけでなく、 すでに取得済みの企業が監査の質を高めるためのガイドとしても活用できます。

口コミ


プラスのレビュー

・ISO22000審査の準備に役立つ実践的な内容が多かった。

・現役審査員の視点が活かされており、実務的だった。

・教科書として使える内容で、学習に非常に適している。

マイナスのレビュー

・少し情報が多すぎて、読むのに疲れてしまった。

詳細情報

タイトル わかりやすい食品安全マネジメントシステムの内部監査の手順: FSMS/FSSC 22000の効果的な運用のために
著者 衣川 いずみ(著)
出版社 日本規格協会
発売日 2022-09-01
商品コード 9784542306899
ページ数 168ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

内部監査手順の説明の前に
第1章 内部監査の基本
第2章 内部監査の手順とコツ
第3章 内部監査の指摘事例
第4章 有効な内部監査を実施するために必要なこと
第5章 内部監査に関するQ&A
第6章 附属資料―様式の事例と監査ポイント

21位: 増補改訂版 内部監査力パワーアップの秘訣!!

9784908459030
増補改訂版 内部監査力パワーアップの秘訣!!
発売日: 2018-11-21
一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)(編集)
3,850円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

ISO 9001:2015を現場でどう活かすかに焦点を当て、 内部監査を業務改善に結びつける実践的なノウハウを紹介しています。

JQAの主任審査員たちによる豊富な現場経験に基づいた具体的なアドバイスや、 質問の仕方、課題の発見方法、是正力を高めるコツなど、 すぐに活用できるヒントが満載です。 巻末にはISO 14001:2015年版の内部監査に役立つポイントもコンパクトにまとめられており、 「組織のチカラ」を強化したい管理担当者におすすめの一冊です。

詳細情報

タイトル 増補改訂版 内部監査力パワーアップの秘訣!!
著者 一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)(編集)
出版社 日販アイ・ピー・エス
発売日 2018-11-21
商品コード 9784908459030
ページ数 272ページ
サイズB5判
高さ26cm
販売ページ

本の目次

第1セクション 現場で活用するISO 9001:2015
 ISO 9001:2015年版と内部監査

第2セクション 内部監査力強化の基本
 効果的な内部監査のために
 監査力向上の基本ポイント
 質問の仕方、狙い

第3セクション 内部監査の指摘力、及び是正力強化の実践編
 現場監査のポイント
 課題発見力のレベルアップ
 実践的に是正力 改善力を高めるポイント
 
巻末付録 「ISO 14001:2015年版と内部監査」

22位: 内部監査入門 (KINZAIバリュー叢書)

9784322121179
内部監査入門 (KINZAIバリュー叢書)
発売日: 2013-04-23
日本金融監査協会(著)
1,760円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

内部監査の基本から実務までをわかりやすく解説した入門書です。 日本金融監査協会(IFRA)の研修セミナーの講師が監修し、 リスクベース監査の実践方法を中心に解説しています。

内部監査の基礎知識やリスク評価、リスク管理態勢の監査、 コンプライアンス態勢の監査ポイントなど、 監査業務に必要な知識を網羅。 システム監査の方法や金融機関に特化した内容も含まれています。 監査業務に携わる初心者から中級者向けに、 実務に役立つ情報が詰まっている一冊です。

口コミ


プラスのレビュー

・内部監査の初心者にも取り組みやすく、分かりやすい内容です。

・基礎から応用まで網羅されており、良くまとまっています。

・金融機関向けに特化しているが、一般企業にも役立つ内容です。

マイナスのレビュー

・内容が少し古く、最新の情報が反映されていない点が気になります。

詳細情報

タイトル 内部監査入門 (KINZAIバリュー叢書)
著者 日本金融監査協会(著)
出版社 きんざい
発売日 2013-04-23
商品コード 9784322121179
ページ数 192ページ
サイズB6判
高さ19cm
販売ページ

本の目次

第1章 内部監査の基礎知識
 内部監査とは
 リスクベース監査とは ほか

第2章 リスクベース監査の実務
 内部監査の基本的な流れ
 リスク評価の実施 ほか

第3章 リスク管理態勢の監査ポイント
 リスク管理態勢の整備
 リスク管理態勢の監査 ほか

第4章 コンプライアンス態勢の監査ポイント
 コンプライアンス態勢の整備
 コンプライアンス態勢の監査ポイント ほか

第5章 システム監査のポイント
 システム監査とは
 システムリスク管理態勢の監査 ほか


23位: 内部監査人のためのIT監査とITガバナンス(補訂版)

9784495208325
内部監査人のためのIT監査とITガバナンス(補訂版)
発売日: 2021-05-29
一般社団法人 日本内部監査協会(編集)
3,190円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

リモートワークの普及やIT環境の急速な進化に対応し、 最新のセキュリティ対策やITガバナンスの理論・実務を体系的に解説しています。

ITリスクや統制、情報システムのライフサイクルに沿った監査、 クラウドやソーシャルメディア、ビッグデータなど多様なテーマを網羅し、 未知のリスクにも柔軟に対応できる監査手法を紹介。 現場で直面する新たな課題や、実効性あるIT監査のポイントを具体的に学べる一冊です。

口コミ


プラスのレビュー

・補助資料として役立ち、手元にあると便利です。

・CIA Part3対策に非常に役立ちました。

・監査業務の企画と実行に貢献する、詳細で具体的な内容の本です。

マイナスのレビュー

・テクノロジーの進化が早いため、内容が一部時代遅れになりがちです。

詳細情報

タイトル 内部監査人のためのIT監査とITガバナンス(補訂版)
著者 一般社団法人 日本内部監査協会(編集)
出版社 同文舘出版
発売日 2021-05-29
商品コード 9784495208325
ページ数 296ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

第1章 ITガバナンスとITリスク・マネジメント
第2章 ITリスクとIT統制
第3章 情報システムのライフ・サイクルに沿った管理態勢の構築と監査
第4章 情報セキュリティ管理態勢の構築と監査(上)
第5章 情報セキュリティ管理態勢の構築と監査(下)
第6章 事業継続管理態勢の構築と監査
第7章 クラウド・コンピューティング管理態勢と構築と監査
第8章 ソーシャルメディア管理態勢の構築と監査
第9章 ビッグデータ管理態勢の構築と監査
第10章 内部統制報告制度におけるIT統制と内部監査
第11章 ITガバナンス、IT統制とIT監査の展望

24位: 内部監査人のためのリスク評価ガイド(第2版)

9784907332310
内部監査人のためのリスク評価ガイド(第2版)
発売日: 2020T
リック・A・ライト・ジュニア(著), 訳者:堺咲子(著)
- (2025/05/21 時点の書籍価格)

内部監査人がリスク・ベースの監査計画を効果的に策定するための実践的な手法を解説した一冊です。 COSOの新ERMフレームワーク(2017年改訂)に対応し、 事業目標に沿ったリスク評価の進め方や、 リスクの特性・測定・優先順位付け、個別監査業務での評価方法まで、 具体的なプロセスを段階的に紹介しています。

カスタマイズ可能なリスク評価ツールキットも付属しており、 経験の浅い監査人からベテランまで、組織のリスク評価力を高める実務書です。

詳細情報

タイトル 内部監査人のためのリスク評価ガイド(第2版)
著者 リック・A・ライト・ジュニア(著), 訳者:堺咲子(著)
出版社 一般社団法人日本内部監査協会
発売日 2020T
商品コード 9784907332310
ページ数 -ページ
サイズA4判
高さ31cm
販売ページ

本の目次

第1部 リスクの特性を理解する
第1章 リスクを定義する
第2章 リスクカテゴリー
第3章 リスクの特徴
第4章 変化がリスクに与える影響
第2部 組織体に最適なリスク評価アプローチを選択する
第5章 IIAのリスクの基準
第6章 リスク評価のベスト・プラクティスと新たなアイデア
第7章 リスク評価アプローチを組織体に合わせる
第3部 組織体のリスク評価を実施する手法
第8章 監査対象領域を構成して検証する
第9章 組織体の目標を理解する
第10章 リスクを識別する 1-リスク要因を用いる
第11章 リスクを識別する 2-特定リスクを用いる
第12章 リスクを識別する時に避けるべきよくある失敗
第13章 リスクの測定 1-影響度と発生可能性
第14章 リスクの測定 2-リスク要因対特定リスク
第15章 リスクの優先順位付け
第16章 リスク評価の頻度
第17章 個別監査業務のリスク評価
第4部 リスク選好を識別して、よくある課題を解決する
第18章 リスク選好を定義する
第19章 組織体のリスク哲学をリスク評価に統合する
第20章 実施上の課題の解決策
第21章 まとめと結論
リスク評価ツールキットの概要

25位: 改訂三版 情報セキュリティ内部監査の教科書

9784844398042
改訂三版 情報セキュリティ内部監査の教科書
発売日: 2017-11-24
特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会(編集)
5,060円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

情報セキュリティ内部監査に携わる初心者に向けて、 基礎から実践までを解説した書籍です。

情報セキュリティの基本概念や監査制度の仕組みに始まり、 年間監査計画の立て方や監査工程の進め方、 技術的検証の手法まで、実務に直結する内容を体系的に学ぶことができます。

特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会が編集を手がけ、 JIS Q 27000シリーズの改定にも対応。 2013年の初版以来、多くの読者に支持され、 今回の改訂三版ではさらに内容が充実しています。

口コミ


プラスのレビュー

・サンプルが豊富で、イメージしやすくてわかりやすかった。

・監査業務の実践的な面がわかりやすく説明されていて、参考になりました。

マイナスのレビュー

・内容が抽象的で、読むのがしんどかった。

詳細情報

タイトル 改訂三版 情報セキュリティ内部監査の教科書
著者 特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会(編集)
出版社 インプレスR&D
発売日 2017-11-24
商品コード 9784844398042
ページ数 162ページ
販売ページ

本の目次

第1章 情報セキュリティ監査の基礎知識
 情報セキュリティ監査について
 情報セキュリティとは ほか

第2章 情報セキュリティ内部監査の実務
 情報セキュリティ監査制度を活用した内部監査
 情報セキュリティ監査基準の有効活用 ほか

第3章 情報セキュリティ内部監査の実施手順
 情報セキュリティ内部監査の工程
 年間監査計画 ほか

第4章 情報セキュリティの技術的検証
 技術的検証とは
 技術的検証の方法 ほか

付録
 監査人倫理規程
 会員倫理規程 ほか


26位: ロジカル内部監査―DX時代に求められる内部監査の高度化を目指して―

9784495210281
ロジカル内部監査―DX時代に求められる内部監査の高度化を目指して―
発売日: 2021-07-17
吉武 一(著)
3,520円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

デジタルトランスフォーメーション(DX)の時代に求められる 内部監査の高度化に向けた書籍です。 従来の監査手法に加えロジカル・シンキングやベイズ統計学、 IT活用、コミュニケーション技術、不正対応など、 さまざまなリスクに対処するための複眼的な思考法を学ぶことができます。

DX推進やAI活用が進む現代において、 監査業務が如何に進化すべきかに焦点を当て、 効率的かつ効果的な監査を提供するためのスキルを詳細に解説。 内部監査人に必要な新しい視点と技術を身につけるための 一歩進んだ内容が詰まった一冊です。

詳細情報

タイトル ロジカル内部監査―DX時代に求められる内部監査の高度化を目指して―
著者 吉武 一(著)
出版社 同文舘出版
発売日 2021-07-17
商品コード 9784495210281
ページ数 304ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

序章 デジタル・トランスフォーメーション時代に求められる内部監査を目指して
第1章 DX時代における内部監査のあり方
第2章 内部監査業務におけるロジカル・シンキング
第3章 内部監査業務におけるベイズ統計学活用例
第4章 内部監査業務におけるコミュニケーションの方法(上)―個別の内部監査実施プロセスにおけるコミュニケーションの方法
第5章 内部監査業務におけるコミュニケーションの方法(下)―監査結果の報告プロセスにおけるコミュニケーションの方法
第6章 不正に係る内部監査
第7章 AIの活用とDX推進に係る内部監査
終章 内部監査新時代の幕開け

27位: 学校法人の内部監査: 心がまえからつまずきポイント対処法まで

9784907574345
学校法人の内部監査: 心がまえからつまずきポイント対処法まで
発売日: 2023-03-29
北谷 仁宏(著), 小林 京花(著), 玉置 充(著), 岡本 一美(著), 高尾 典史(著), 北...
2,640円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

少子化による経営環境の厳しさやガバナンス体制の不備が指摘される中、 追手門学院が先駆けて取り組んできた内部監査の実践を詳しく紹介した一冊です。

内部監査室の設置や教学監査の実施、監事監査の役割、理事会や評議員会との連携など、 学校法人特有の監査体制や実務上の課題、 現場で直面しやすいつまずきポイントへの対処法を具体的に解説。

ガバナンス改革の現状や今後の課題も整理されており、 学校法人の業務活性化や透明性向上に役立つ実践的な内容です。

詳細情報

タイトル 学校法人の内部監査: 心がまえからつまずきポイント対処法まで
著者 北谷 仁宏(著), 小林 京花(著), 玉置 充(著), 岡本 一美(著), 高尾 典史(著), 北...
出版社 追手門学院大学出版会
発売日 2023-03-29
商品コード 9784907574345
ページ数 188ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

第1章 追手門学院の監査体制
 三様監査の仕組み―まずは特徴からご紹介シマス
 監査対象―ココも監査するんですね ほか

第2章 学校法人に求められるガバナンス
 制度設計から
 コーポレートガバナンス・コードから ほか

第3章 追手門学院の内部監査業務
 追手門学院の内部監査室―監査室は窓際部門?
 監査 ほか

第4章 監事監査
 私立学校法の改正と役員理事・監事の職務
 監事の業務 ほか

第5章 今後に向けて
 監査上の課題―未来の監査室へ
 第3期中期経営戦略―チームALL追手門 ほか

理事長インタビュー ガバナンス改革を振り返る

28位: 事例でわかる 不正・不祥事防止のための内部監査

9784502321511
事例でわかる 不正・不祥事防止のための内部監査
発売日: 2019-09-25
樋口 達(著), 高橋 龍徳(著), 山内 宏光(著), 樋口 達(編集)
2,750円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

企業で発生した実際の不正・不祥事事例をもとに、 内部監査がどのように機能すべきかを具体的に解説しています。

上場企業の調査報告書を分析し、なぜ内部監査が不正を見逃したのか、 どのように改善できるのかを検証。

さらに、出納・販売・購買・在庫管理など主要な取引ごとに、 実践的なチェック項目や監査時の留意点を詳しく紹介し、 不正・不祥事の早期発見と防止に役立つ実効的な監査手法を提案しています。

口コミ


プラスのレビュー

・入門者には過不足なく、1冊目としてちょうどよい

マイナスのレビュー


詳細情報

タイトル 事例でわかる 不正・不祥事防止のための内部監査
著者 樋口 達(著), 高橋 龍徳(著), 山内 宏光(著), 樋口 達(編集)
出版社 中央経済社
発売日 2019-09-25
商品コード 9784502321511
ページ数 184ページ
サイズA5判
高さ22cm
販売ページ

本の目次

第1章 不正・不祥事と内部監査
 内部監査の重要性
 内部監査を機能させるためには?
 他社事例に学べ

第2章 不正・不祥事事例
 従業員が、協力会社に対して、外注費の水増し発注、架空発注を繰り返した事例
 経理責任者が、会社の預金口座から金員を不正に繰り返し引き出して横領した事例
 従業員が10年以上にわたり金銭を着服していた事例
 従業員による貴金属類の商品の不正持ち出しおよび転売行為の事例
 元従業員が不正に商品を受領し、換金横領した事案
 代表取締役が、取引先を経由させて社外流出させたグループ子会社の資金を横領した事例
 連結子会社の事業部部長による広告宣伝費の計上時期の繰延行為の事例
 工場において棚卸資産が過大計上され、売上原価が過少計上されていた事例

第3章 内部監査の具体的チェック項目および留意事項
 出納関連取引
 販売関連取引
 購買関連取引
 在庫管理
 販売費及び一般管理費
 子会社および関連会社に対する監査


29位: 現代の内部監査〔改訂版〕 (放送大学教材 5787)

9784595323423
現代の内部監査〔改訂版〕 (放送大学教材 5787)
発売日: 2022-03-20
齋藤 正章(著), 蟹江 章(著)
2,640円 (2025/05/21 時点の書籍価格)

組織運営における内部監査の重要性を理解するための書籍です。 営利・非営利を問わず、 組織が効果的に運営されるためには内部監査が欠かせないことを強調し、 その目的や原則、実際の手続きについて詳述しています。

内部監査に携わる人々にとっては再整理の機会となり、 さらに新たな知識を提供します。内部統制やリスク・マネジメントとの関係、 法定監査との違いを解説し、実際の監査プロセスやケーススタディも紹介。

海外子会社や中小企業、非営利組織における内部監査の特性にも触れ、 広範囲にわたる組織形態での内部監査のあり方を考察します。

口コミ


プラスのレビュー

・放送大学の講座と一緒に学ぶことで、より理解が深まります。

・図や表が見やすく、内容が簡潔で非常に良いと思いました。

マイナスのレビュー

詳細情報

タイトル 現代の内部監査〔改訂版〕 (放送大学教材 5787)
著者 齋藤 正章(著), 蟹江 章(著)
出版社 放送大学教育振興会
発売日 2022-03-20
商品コード 9784595323423
ページ数 214ページ
サイズA5判
高さ21cm
販売ページ

本の目次

1.内部監査の重要性の高まり 
2.内部監査の歴史と変遷 
3.内部監査と法定監査 
4.内部統制と内部監査 
5.内部監査とリスク・マネジメント(1) 
6.内部監査とリスク・マネジメント(2) 
7.内部監査基準と内部監査の要件 
8.内部監査のプロセス(1) 
9.内部監査のプロセス(2) 
10.内部監査のケーススタディ 
11.海外子会社の内部監査 
12.中小企業における内部監査 
13.非営利組織における内部監査(1) 
14.非営利組織における内部監査(2)―非営利法人における内部監査― 
15.内部監査の将来像

30位: ISO9001/14001内部監査のチェックポイント200: 有効で本質的なマネジメントシステムへの改善

9784542306387
ISO9001/14001内部監査のチェックポイント200: 有効で本質的なマネジメントシステムへの改善
発売日: 2009-11-01
国府 保周(著)
- (2025/05/21 時点の書籍価格)

ISO9001ISO14001の内部監査を通じて、 表面的なチェックにとどまらず、 本質的な改善を引き出す方法を解説しています。

200のチェックポイントを基に監査で何を調べ、 どのように活用するかを具体的に示し、 内部監査をマネジメントシステム改善にどう繋げるかに焦点を当てています。

業務部門ごとの詳細なチェック事項や、 経営層に対する特定活動、監査結果の分析方法など、 実務に即した内容が満載。 内部監査のスキル向上を目指すすべての人に役立つ一冊です。

詳細情報

タイトル ISO9001/14001内部監査のチェックポイント200: 有効で本質的なマネジメントシステムへの改善
著者 国府 保周(著)
出版社 日本規格協会
発売日 2009-11-01
商品コード 9784542306387
ページ数 353ページ
サイズA5判
高さ22cm
販売ページ

本の目次

内部監査の改善は、マネジメントシステム改善への道
 内部監査は、なぜ充実しないのか
 有効な品質・環境マネジメントシステムとは
 内部監査の進め方を工夫する
 内部監査がもたらすマネジメントシステムの進化

具体的なチェックポイント
 各種業務部門
 すべての部門に対する共通事項
 経営層と推進役の特定活動

内部監査の改善と有効活用に向けて
 内部監査結果の分析と活用
 内部監査員の成長を促す
 内部監査の継続的改善



関連記事